1、擬定公司內部審計發展戰略和長期規劃,合理保證公司可持續健康發展和戰略目標的實現;
2、組織建立健全公司內部審計體系,完善審計管理流程制度;
3、組織修訂完善內部審計管理制度和常規審計業務的操作手冊;
4、擬定公司年度內部審計計劃,開展經濟責任審計、經營管理審計及工程造價結算審計等工作,以及跟蹤、監督、檢查各審計項目的整改、落實和執行;
5、組織開展內部控制審計,支持內部審計與風險管理工作開展,促進內部控制與風險管理有效性;
6、制定科室年度工作計劃、預算和負責內部審計隊伍建設;
7、完成上級安排的其他事宜。
教育程度:學歷: 本科及以上 專業:經濟管理類 工作經驗:5年以上
技能及素質要求:經濟管理系列中級或高級職稱,具有5年及以上內/外審計從業經驗,責任心強,擔當實干,具備較強專業知識與技能,具有較好組織協調能力和文字表達能力。通過CPA考試中審計、戰略與風險管理、經濟法等三科或具有CPA、CIA證書優先。